|
Други! Поделитесь опытом по поводу экземпляра ГТД, который идет с декларацией по НДС в налоговую. Он выглядит у нас как обычный лист А4 на который скопирована ГТД и стоят живые штампы таможенников, но, там нет сзади печати таможни о "пересечении границы". Печать о пересечении есть только на нашем, оригинальном, экземпляре. Печать эта ставится уже после того как декларация по НДС подается.
Налоговики шутят, что мы должны давать им свой оригинал, а себе оставлять копию и некоторые, более веселые шутки. К чему веду: не могу найти в нормативке что мы должны подавать в налоговую (пресловутый 5й экземпляр ГТД). Подскажите кто как делает.
P.S. возмещать НДС мы не собираемся, но надо шоб все было красиво.
Налогообложение - это грабёж. По определению.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. В реестре за февраль месяц была допущена ошибка в номере налоговой накладной. Я хочу исправит эту оплошность. Как это сделать? В ОПЗ не вижу окошка "Уточненный" в реестре (только "звітний" и "новий звітний")
Виправлення помилки в Реєстрі здійснюється методом "сторно" за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення таких помилок.
Коригування помилкових записів у Реєстрі не призводить до потреби формування нових (уточнюючих) реєстрів.
(Державна податкова адміністрація, від 24.12.2010, № 1002 "Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення")
Вы должны отдавать оригинал , где стоит подтверждение о пересечении границы . И датой пересечения выписывать налоговую накладную ( экспортную ) и включать в декларацию.
У вас остается белый экземпляр и цветная копия того , что отдали в налоговую ( если вы захотите его себе сделать и оставить )
Дата таможенного оформления ( дата выписки ГТД ) для НДСа не играет никакой роли.
Играет для прибыли и то - смотря , какой Инкотермс (FCA . нарпимер - играет)
Нет никаких ключей от счастья. Дверь всегда открыта.(с)
18. У разі наявності експортних операцій (заповнення рядка 2.1 декларації) до декларації додаються оригінали митних декларацій (примірники декларанта). Платники, які подають податкову звітність в електронному вигляді, оригінали митних декларацій (примірників декларанта) подають окремо у порядку, визначеному для подання податкової звітності у паперовому вигляді.
Порядок заповнення податкової декларації Державна податкова адміністрація, наказ від 25.01.2011 р. N 41
Подскажите, плииз, кто сталкивался. Сейчас налоговые накладные за прошлый период можно указывать в текущей декларации по НДСу или нужно сдавать уточненку? И можно ли допустим, показать в апрельской декларации запоздалые налоговые накладные за февраль и март?
Новая версия OPZ от 19 мая на сайте ГНАУ (в Прилож.7 цифра уже с 2 знаками после запятой)
Можно ли отправить в командировку по Украине финдирика, если п\е 9 мес. не работает и з/п не начисляется. Всего числятся и не уволены, но прогуливают дирик и финдир=гл.бух. Простите, если не там, где надо встряла с вопросом. Появилось немн. денег на счету фирмы и завтра нужно уже снять на командировку (ехать в воскресенье). СПАСИБО
Реестр подается только с д-цией, поэтому может быть звітний или новий звітний.
тому, що за час відрядження середню зарплату треба виплачувати )))
Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста, нужно ли распечатывать ежедневно платежные поручения (входящие и исходящие), как их хранить и вести учет? Нужно ли относить в банк для отметки "проведено банком". Платежи делаем через банк-клиент и потом переносим автоматически в 1С.
кстати, уже не среднюю, а не менее средней, )))
а разве выплата заработной платы командированному- это обязанность работодателя насколько я помню - по КЗоТу работник имеет право на возмещение расходов и получение компенсации в связи со служебными командировками. Т.е. сохранение места работы и заработка за командированным.
т.е. вы считаете, что если не платили з/пл сотруднику(что несомненно нарушение со стороны работодателя), то и низзя посылать в командировку?
Социальные закладки