Тема: Отвечаем на вопросы по экономике, бухгалтерии и ведению бизнеса

Закрытая тема
Страница 630 из 1103 ПерваяПервая ... 130 530 580 620 628 629 630 631 632 640 680 730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,581 по 12,600 из 22041
  1. Вверх #12581
    Постоялец форума
    Пол
    Женский
    Сообщений
    2,178
    Репутация
    732
    Цитата Сообщение от Танюша ТТ Посмотреть сообщение
    Что , так и написано - "направление на встречную проверку" ?
    Нет,конечно.Просто вручили в налоговой под подпись письмо, а написано так "....МДПІ просить вас протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту надати пояснення та документальні підтвердження щодо взаємовідносин з ............ та надати документи для проведення невиїзної зустрічної перевірки:" далее перечень документов.
    И в конце грозятся,что если не предоставим документы в теч. 10 дней,то будет внеплановая проверка.
    Встречных проверок у нас еще не было,поэтому и спрашиваю,оригиналы вести или можно копии?


  2. Вверх #12582
    Танюша Аватар для Танюша ТТ
    Пол
    Женский
    Адрес
    Дом там, где сердце
    Сообщений
    18,987
    Репутация
    10249
    Предлагаю внимательно прочитать то , что у вас в руках :
    У вас просят :
    1.Дать пояснения по вопросам ( и перечислены вопросы )
    2.Дать документальное подтверждение своих слов ( заверенные копии некоего перечня документов )

    так и делайте - пишите письмо с ответом , прибивайте к нему копии и сдавайте в канцелярию. В письме обязательно перечислите все копии , которые даете и на своем экземпляре письма получите отметку канцелярии , о том , что у вас все приняли
    Нет никаких ключей от счастья. Дверь всегда открыта.(с)

  3. Вверх #12583
    Посетитель Аватар для ЮлиЯ_2475
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    49
    Сообщений
    441
    Репутация
    275
    Есть несколько вопросов по заполнению Товарной книги: а именно перенос "мертвых" остатков с предыдущего года в текущий.
    Может есть какое то Положение\Правила заполнения товарных книг???
    Откликнитесь,если можно в личку.

  4. Вверх #12584
    Центровой Аватар для auditor_ya
    Пол
    Мужской
    Адрес
    мой дневник - создан для здоровья всех детей
    Сообщений
    7,504
    Репутация
    4260
    Цитата Сообщение от Cypriot Посмотреть сообщение
    Всем привет! Подскажите, кто может, где посмотреть правила заверения документов (внутрифирменных). Если можно ссылочку на законодательство, если есть такая.
    внутрифирменные на то они и внутрифирменные, раз так называются, а государственные стандарты тут.

    Цитата Сообщение от ЮлиЯ_2475 Посмотреть сообщение
    Есть несколько вопросов по заполнению Товарной книги: а именно перенос "мертвых" остатков с предыдущего года в текущий.
    Может есть какое то Положение\Правила заполнения товарных книг???
    Откликнитесь,если можно в личку.
    а что это за зверь такой?
    Да пребудет с тобою Сила!
    Превратим Конфузию в Викторию!
    аудитор, НЕ врач

  5. Вверх #12585
    Постоялец форума
    Пол
    Женский
    Сообщений
    2,178
    Репутация
    732
    Цитата Сообщение от Танюша ТТ Посмотреть сообщение
    Предлагаю внимательно прочитать то , что у вас в руках :
    У вас просят :
    1.Дать пояснения по вопросам ( и перечислены вопросы )
    2.Дать документальное подтверждение своих слов ( заверенные копии некоего перечня документов )

    так и делайте - пишите письмо с ответом , прибивайте к нему копии и сдавайте в канцелярию. В письме обязательно перечислите все копии , которые даете и на своем экземпляре письма получите отметку канцелярии , о том , что у вас все приняли
    Танюша ,большое спасибо.Все поняла.

  6. Вверх #12586
    Частый гость Аватар для Инь-Ян
    Пол
    Женский
    Возраст
    42
    Сообщений
    558
    Репутация
    402
    нужно ли регистрироваться плательщиком НДС для того, чтобы осуществлять импорт? мы ООО на общей системе, пару месяцев назад наше св-во плательщика ндс было анулировано, т.к 12 месяцев подряд сдавали пустую деку, а сейчас вот хотим опять возобновить импорт.
    насколько я поняла, читая НК - нужно, и брокер говорит что нужно, а вот налоговики не знают((

  7. Вверх #12587
    Центровой Аватар для auditor_ya
    Пол
    Мужской
    Адрес
    мой дневник - создан для здоровья всех детей
    Сообщений
    7,504
    Репутация
    4260
    Цитата Сообщение от Инь-Ян Посмотреть сообщение
    нужно ли регистрироваться плательщиком НДС для того, чтобы осуществлять импорт? мы ООО на общей системе, пару месяцев назад наше св-во плательщика ндс было анулировано, т.к 12 месяцев подряд сдавали пустую деку, а сейчас вот хотим опять возобновить импорт.
    насколько я поняла, читая НК - нужно, и брокер говорит что нужно, а вот налоговики не знают((
    странный брокер и нагловики?! ведь есть прямая норма:
    181.2. Якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом, такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого податку.
    другое дело, если вы хотите воспользоваться НК в дальнейшем, то лучше регится.
    Да пребудет с тобою Сила!
    Превратим Конфузию в Викторию!
    аудитор, НЕ врач

  8. Вверх #12588
    Частый гость Аватар для Инь-Ян
    Пол
    Женский
    Возраст
    42
    Сообщений
    558
    Репутация
    402
    Цитата Сообщение от auditor_ya Посмотреть сообщение
    странный брокер и нагловики?! ведь есть прямая норма:


    другое дело, если вы хотите воспользоваться НК в дальнейшем, то лучше регится.
    да но есть также пункт:

    180.1. Для цілей оподаткування платником податку є:

    1) будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному статтею 183 цього розділу;

    2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку;

    3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України, а також....

    а пункт 181.2. подходит например под спд на ен которые не являются плательщиками ндс, вот им как раз регистрация и не нужна, а ндс они оплачивают "під час митного оформлення".

    все бы ничего, только в областной налоговой тоже не смогли дать ответа на этот вопрос, попросили перезвонить ближе к вечеру..

  9. Вверх #12589
    Посетитель Аватар для ЮлиЯ_2475
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    49
    Сообщений
    441
    Репутация
    275
    В товарную книгу записывают приходы и расходы товара и остаток на конец дня.

  10. Вверх #12590
    Центровой Аватар для auditor_ya
    Пол
    Мужской
    Адрес
    мой дневник - создан для здоровья всех детей
    Сообщений
    7,504
    Репутация
    4260
    Цитата Сообщение от Инь-Ян Посмотреть сообщение
    да но есть также пункт:

    180.1. Для цілей оподаткування платником податку є:

    1) будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному статтею 183 цього розділу;

    2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку;

    3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України, а також....

    а пункт 181.2. подходит например под спд на ен которые не являются плательщиками ндс, вот им как раз регистрация и не нужна, а ндс они оплачивают "під час митного оформлення".

    все бы ничего, только в областной налоговой тоже не смогли дать ответа на этот вопрос, попросили перезвонить ближе к вечеру..
    так вы определитесь, вы хотите понять кто является плательщиком налога или кто должен/может регистрироваться.

    Плательщиками налога являются в том числе и лица импортирующие товар. Но регистрироваться они не обязаны по п. 181.2 (не имеет значения кто - юрлицо/физлицо на общей системе, упрощенной системе), т.к. в любом случае платят НДС на таможне как обычные плательщики.

    Блин, народ, не пытайтесь читать старые нормы по-новому, они все продублированы из старого НДС.
    Как ранее, так и сейчас импортеры не обязаны регистрироваться в налоговой.

    Цитата Сообщение от ЮлиЯ_2475 Посмотреть сообщение
    В товарную книгу записывают приходы и расходы товара и остаток на конец дня.
    сей зверь науке не известен. Тот кто это придумал, пусть вам и рассказывает как её заполнять.
    Да пребудет с тобою Сила!
    Превратим Конфузию в Викторию!
    аудитор, НЕ врач

  11. Вверх #12591
    Не покидает форум Аватар для Dominion
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    46
    Сообщений
    11,145
    Репутация
    4893
    Цитата Сообщение от audit_n Посмотреть сообщение
    а я, наприклад, взагалі у "добровільному" підпункті ніяких 150 тис. не бачу: хоч п'ять тис., але за останні 12 місяців, та щоб не менше 2,5 тис. з них були від продажу платникам ПДВ ))
    Теж так вважаю, але, не збагну: чи має, новостворене підприємство (у якого немає обсягів реалізації для обов’язкової реєстраціі платником ПДВ), для того, щоб стати платником ПДВ, працювати всі 12 місяців та мати, щомісяця >50% реалізації на платників ПДВ?
    Налогообложение - это грабёж. По определению.

  12. Вверх #12592
    Не покидает форум Аватар для Terola
    Пол
    Женский
    Возраст
    44
    Сообщений
    8,433
    Репутация
    5437
    Господа-коллеги, подсобите советом

    Мы хотим арендовать автомобиль у физ. Лица. ( не связанного). На ней будет ездить наш сотрудник, выполнять свои служебные обязанности, но, у него же есть доверенность на управление от владельца машины (тестя).

    По нашей договоренности оплата «Х» грн. за 1 км, согласно путевого листа + компенсация бензина по нормам.

    Сижу, ломаю мозг, как это все так оформить, что бы ничего никому не было.
    1. Заключаем договор, регистрируем его у нотариуса — без вариантов.

    2. Временный регистрационный талон, как я понимаю, тоже необходим. Но как быть в том случае, если машина используется и не для работы и не в рабочее время. Пока платим ЕН и на ВР не претендуем.

    3. Машина будет использоваться предприятием не каждый день и не 8 часов в день. Если мы привяжем в договоре величину арендной платы к километру пробега (все будет подкреплено нарядами на объекты, маршрутными листами,подписями представителей заказчиков) не будет ли это нарушением фиксированности размера арендной платы.

    4. У кого есть какие-то светлые мысли по поводу бензина?
    Мы должны заправить машину бензином только на «свои» километры, согласно путевок и норм. То, что он делает на этом автомобиле в не рабочее время, нас не касается. Получается, что приходные документы (чеки) у меня всегда будут на большое количество литров, чем реально на нас израсходовано. Та же ерунда возникает при талонах/карточках, как бы по учету бензина не будет, а в баке будет — хаос.

    Если в договоре аренды забить компенсацию бензина, согласно нормам и пройденному расстоянию, геологи не попытаются обложить это НДФЛ?
    Можно ли будет отнести это на расходы предприятия для налогообложения?
    Я сегодня одержу победу над собой вчерашним.

  13. Вверх #12593
    Частый гость Аватар для Ver4_ik
    Пол
    Женский
    Адрес
    ОФ)))
    Сообщений
    831
    Репутация
    455
    Цитата Сообщение от audit_n Посмотреть сообщение
    а я, наприклад, взагалі у "добровільному" підпункті ніяких 150 тис. не бачу: хоч п'ять тис., але за останні 12 місяців, та щоб не менше 2,5 тис. з них були від продажу платникам ПДВ ))
    Я этот пункт тоже именно так и понимаю)))
    Не падай духом где попало!

  14. Вверх #12594
    Частый гость Аватар для Ver4_ik
    Пол
    Женский
    Адрес
    ОФ)))
    Сообщений
    831
    Репутация
    455
    Цитата Сообщение от Redfox19 Посмотреть сообщение
    Нет,конечно.Просто вручили в налоговой под подпись письмо, а написано так "....МДПІ просить вас протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту надати пояснення та документальні підтвердження щодо взаємовідносин з ............ та надати документи для проведення невиїзної зустрічної перевірки:" далее перечень документов.
    И в конце грозятся,что если не предоставим документы в теч. 10 дней,то будет внеплановая проверка.
    Встречных проверок у нас еще не было,поэтому и спрашиваю,оригиналы вести или можно копии?
    Я им всегда ксерокопии,заверенные нашей печатью с надписью "копия верна" (по почте,обычным письмом) отправляю,пока подходит))))
    Не падай духом где попало!

  15. Вверх #12595
    Частый гость Аватар для Ver4_ik
    Пол
    Женский
    Адрес
    ОФ)))
    Сообщений
    831
    Репутация
    455
    Цитата Сообщение от Dominion Посмотреть сообщение
    Теж так вважаю, але, не збагну: чи має, новостворене підприємство (у якого немає обсягів реалізації для обов’язкової реєстраціі платником ПДВ), для того, щоб стати платником ПДВ, працювати всі 12 місяців та мати, щомісяця >50% реалізації на платників ПДВ?
    Найдите пару контрагентов,которые согласятся помочь вам сделать оборот 300тыс (они купят у вас,а вы потом у них) - как вариант)))
    Не падай духом где попало!

  16. Вверх #12596
    Наш ДОРОГОЙ Аудитор
    Аватар для audit_n
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    17,055
    Репутация
    19832
    Цитата Сообщение от Dominion Посмотреть сообщение
    Теж так вважаю, але, не збагну: чи має, новостворене підприємство (у якого немає обсягів реалізації для обов’язкової реєстраціі платником ПДВ), для того, щоб стати платником ПДВ, працювати всі 12 місяців та мати, щомісяця >50% реалізації на платників ПДВ?
    "за останні 12 календарних місяців сукупно" розумію як середньозважене за 12 місяців.



    Terola, а може із правильною надбавкою за роз'їзний характер роботи таки простіше буде ?

  17. Вверх #12597
    Посетитель
    Пол
    Женский
    Сообщений
    285
    Репутация
    35
    Цитата Сообщение от Redfox19 Посмотреть сообщение
    Добрый день,подскажите плиз.Мы СПД на ЕН+НДС,пришло направление на встречную проверку.Документы мы подготовили,хотелось узнать - в ГНИ нести оригиналы доков или можно и копии? А и еще ТТН обязательно предоставлять или нет? Спасибо.
    Когда у меня на предприятии была проверка,требовали оригиналы,если приносили ксерокс докапывались что нужен оригинал.ТТН НЕ ТРЕБОВАЛИ ВООБЩЕ,но это конечно зависит от инспектора и от того чем Вы занимаетесь,я так думаю

  18. Вверх #12598
    Посетитель
    Пол
    Женский
    Сообщений
    285
    Репутация
    35
    [QUOTE=audit_n;17672547]Мишко, який ФСП, яка земля, який ПДВ, та до чого тут статистика ?
    Людина на базарі стоїть... Податкова та пенсійний раз на рік .

    СПД(ПЛАТЕЛЬЩИК ФИКСИРОВАННОГО ПАТЕНТА)
    я так понимаю что в пенсионный мне не нужно отчет носить каждый месяц,а только оплачивать В РАЗМЕРЕ=34,7%(ЕСВ)*минимальную з.п ,ТАК?????,А ОТЧИТАТЬСЯ ТОЛЬКО В НАЧАЛЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ЗА СОВЕРШЕННЫЕ ПРОПЛАТЫ ЭТОГО???или все таки нужно каждый месяц носить отчет???

  19. Вверх #12599
    Частый гость Аватар для Инь-Ян
    Пол
    Женский
    Возраст
    42
    Сообщений
    558
    Репутация
    402
    Цитата Сообщение от auditor_ya Посмотреть сообщение
    так вы определитесь, вы хотите понять кто является плательщиком налога или кто должен/может регистрироваться.

    Плательщиками налога являются в том числе и лица импортирующие товар. Но регистрироваться они не обязаны по п. 181.2 (не имеет значения кто - юрлицо/физлицо на общей системе, упрощенной системе), т.к. в любом случае платят НДС на таможне как обычные плательщики.

    Блин, народ, не пытайтесь читать старые нормы по-новому, они все продублированы из старого НДС.
    Как ранее, так и сейчас импортеры не обязаны регистрироваться в налоговой.
    получается что если мы все-таки захотим стать платещиками ндс добровольно, то мы должны соблюсти условие ст.182, верно?
    а зачем тогда было выделять импортеров в п. 180.1 отдельным подпунктом, если по сути по способу регистрации они попадают либо в в первый подпункт (по ст. 183) либо во второй (по статье 181).

  20. Вверх #12600
    Частый гость Аватар для Инь-Ян
    Пол
    Женский
    Возраст
    42
    Сообщений
    558
    Репутация
    402
    Цитата Сообщение от Dominion Посмотреть сообщение
    Теж так вважаю, але, не збагну: чи має, новостворене підприємство (у якого немає обсягів реалізації для обов’язкової реєстраціі платником ПДВ), для того, щоб стати платником ПДВ, працювати всі 12 місяців та мати, щомісяця >50% реалізації на платників ПДВ?
    вот и я не збагну- теперь "новостворені" предприятия плательщиками ндс не регистрируют значит?
    а по поводу пункта 181 - а если предприятие допустим продало товар на сумму свыше 300 тыс без ндс в первый месяц своей работы - ему сразу по истечению первого отчетного месяца нужно бежать регистрироваться плат. ндс, либо ждать 12 месяцев?
    п.с. уже нашла, п.183.10 - со следующего месяца.
    Последний раз редактировалось Инь-Ян; 27.01.2011 в 15:47.


Закрытая тема
Страница 630 из 1103 ПерваяПервая ... 130 530 580 620 628 629 630 631 632 640 680 730 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения