Тема: Отвечаем на вопросы по экономике, бухгалтерии и ведению бизнеса

Закрытая тема
Страница 772 из 1103 ПерваяПервая ... 272 672 722 762 770 771 772 773 774 782 822 872 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 15,421 по 15,440 из 22041
  1. Вверх #15421
    Новичок Аватар для Olg@_
    Пол
    Женский
    Адрес
    Город который я вижу во сне
    Сообщений
    95
    Репутация
    17
    Помогите разобраться пожалуйста,не знаю куда платить налог на прибыль ? на счет налога на прибыль частных предприятий или на счет налога на прибыль предприятий созданных с участием инностранных инвестиций?
    - Предприятие создано на Украине ,учредитель один и нерезидент. В уставный фонд на сегодняшний день пока инвестиции не внесены .


  2. Вверх #15422
    Новичок Аватар для Olg@_
    Пол
    Женский
    Адрес
    Город который я вижу во сне
    Сообщений
    95
    Репутация
    17
    Предприятие ( занимающееся оптовой торговлей) закупает торговое оборудование предназначенное для розничной торговли (т.е. не для введения хоз.деятельности), а также встроенный телевизор ( в целях рекламы товара ) , и сдает это оборудование в аренду СПД. Получая оплату за аренду относим на ВД, а аммортизацию этого оборудования на ВР можно отнести ? И телевизор в целях РЕКЛАМЫ ?

  3. Вверх #15423
    Постоялец форума Аватар для Lana0705
    Пол
    Женский
    Адрес
    Киев
    Возраст
    49
    Сообщений
    1,563
    Репутация
    3095
    Цитата Сообщение от Olg@_ Посмотреть сообщение
    Предприятие ( занимающееся оптовой торговлей) закупает торговое оборудование предназначенное для розничной торговли (т.е. не для введения хоз.деятельности), а также встроенный телевизор ( в целях рекламы товара ) , и сдает это оборудование в аренду СПД. Получая оплату за аренду относим на ВД, а аммортизацию этого оборудования на ВР можно отнести ? И телевизор в целях РЕКЛАМЫ ?
    Ну, торговое оборудование для розница закупается в целях увеличения сбыта, а, соответственно и увеличения оптовых продаж, поэтому связь с хоздеятельностью имеется. Аналогично реклама, все можно обосновать.

  4. Вверх #15424
    Новичок Аватар для Olg@_
    Пол
    Женский
    Адрес
    Город который я вижу во сне
    Сообщений
    95
    Репутация
    17
    Цитата Сообщение от Lana0705 Посмотреть сообщение
    Ну, торговое оборудование для розница закупается в целях увеличения сбыта, а, соответственно и увеличения оптовых продаж, поэтому связь с хоздеятельностью имеется. Аналогично реклама, все можно обосновать.
    А по рекламе какие нужны подтверждающие документы?

  5. Вверх #15425
    Постоялец форума Аватар для marusa1
    Пол
    Женский
    Сообщений
    1,382
    Репутация
    1748
    ЧП на общей системе платит платёжное авансовый платеж по подоходному налогу?
    И сколько он долже составлять?

  6. Вверх #15426
    Наш ДОРОГОЙ Аудитор
    Аватар для audit_n
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    17,055
    Репутация
    19832
    25% від річної суми податку

  7. Вверх #15427
    Живёт на форуме Аватар для VELDZI
    Пол
    Женский
    Сообщений
    3,193
    Репутация
    631
    Цитата Сообщение от ЗЁбра Посмотреть сообщение
    ну тогда еще вопрос, а суммы по авансовым отчетам тоже показываем? под 118?
    и как быть с возвратной фин. помощью? возвращали в 1 квартале . указываем с 153 кодом в графах нараховано и выплачено заполняем возвращенные суммы?
    Возвратная финпомощь сотруднику кодируется 153.А по 118 цитирую:"•вчасно не повернута сума перевищення над сумою витрат платника на відрядження;
    •вчасно не повернута сума перевищення над сумою фактичних витрат платника податку на здійснення окремих цивільно – правових дій від імені та за рахунок особи, що їх надала."
    Отражать командировки в 1 ДФ надо, если во время не вернуть деньги, тогда это уже доход и 15% с суммы.
    Последний раз редактировалось VELDZI; 27.04.2011 в 16:50.

  8. Вверх #15428
    Постоялец форума Аватар для marusa1
    Пол
    Женский
    Сообщений
    1,382
    Репутация
    1748
    Цитата Сообщение от audit_n Посмотреть сообщение
    25% від річної суми податку
    А какая сумма налога у спд на общей системе, там вроде 15% в налоговую, а вот из них какой процент платить авансом?

  9. Вверх #15429
    Юрист Аватар для YuristOdessa
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    40
    Сообщений
    6,608
    Репутация
    2939
    Цитата Сообщение от marusa1 Посмотреть сообщение
    А какая сумма налога у спд на общей системе, там вроде 15% в налоговую, а вот из них какой процент платить авансом?
    Заплатите 1 гривну.
    А кто Вам сказал что Вы обязаны платить авансом?
    Наверное какой-нибудь инспектор
    Юрий Олегович Каникаев

  10. Вверх #15430
    Новичок
    Пол
    Женский
    Сообщений
    14
    Репутация
    13
    Добрый день.Организация открывает автосалон. Каким образом вести учет, как оформлять продажные док-ты, где взять литературу? Спасибо.

  11. Вверх #15431
    Постоялец форума Аватар для Lana0705
    Пол
    Женский
    Адрес
    Киев
    Возраст
    49
    Сообщений
    1,563
    Репутация
    3095
    Цитата Сообщение от Natali1976 Посмотреть сообщение
    Добрый день.Организация открывает автосалон. Каким образом вести учет, как оформлять продажные док-ты, где взять литературу? Спасибо.
    Здравствуйте, поверьте моему опыту, воспользуйтесь услугами специалиста....а то потом будет сложнее "выгребать". Наймите квалифицированного бухгалтера и будет вам счастье.

  12. Вверх #15432
    Наш ДОРОГОЙ Аудитор
    Аватар для audit_n
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    17,055
    Репутация
    19832
    Цитата Сообщение от marusa1 Посмотреть сообщение
    А какая сумма налога у спд на общей системе, там вроде 15% в налоговую, а вот из них какой процент платить авансом?
    177.5.1. Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менш як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада).

    котекс податковий
    Цитата Сообщение от Natali1976 Посмотреть сообщение
    Добрый день.Организация открывает автосалон. Каким образом вести учет, как оформлять продажные док-ты, где взять литературу? Спасибо.
    облік вести за національними положеннями (стандартами), документи на продаж оформлювати згідно відповідної інструкції, літературу придбати в магазині.
    вибачте, але Ви дійсно вважаєте, що це КОМПЛЕКС питань у рамках форуму ?

  13. Вверх #15433
    Постоялец форума Аватар для Андрей_73
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    1,442
    Репутация
    623
    ФОП-ОСН+НДС имеет ли право включать НДС (уплаченный им налог в бюджет) в валовые расходы?

    Если да, то как - например НДС за март уплачен в апреле (т.е. другом кв.), когда относить на расходы?

    И совсем острый вопрос - НДС за 4кв.2010 (будучи ФОП-ЕН+НДС), уплаченный в февр.2011 можно отнести на затраты в 1кв.2011?

    Спасибо за ответы!

  14. Вверх #15434
    Юрист Аватар для YuristOdessa
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    40
    Сообщений
    6,608
    Репутация
    2939
    Цитата Сообщение от audit_n Посмотреть сообщение
    177.5.1. Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менш як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада).

    котекс податковий
    Это я понимаю, ну а если человек не планирует получать доходов? Вдруг он собирается закрывать бизнес?
    У меня на претензии инспекторов в данном случае вполне нормально проходит "денег нема, бедность, собираемся закрываться..."
    Юрий Олегович Каникаев

  15. Вверх #15435
    Посетитель Аватар для Lisa-Nusha
    Пол
    Женский
    Адрес
    Файна Юкрайна
    Сообщений
    378
    Репутация
    329
    Цитата Сообщение от Андрей_73 Посмотреть сообщение
    ФОП-ОСН+НДС имеет ли право включать НДС (уплаченный им налог в бюджет) в валовые расходы?

    Если да, то как - например НДС за март уплачен в апреле (т.е. другом кв.), когда относить на расходы?

    И совсем острый вопрос - НДС за 4кв.2010 (будучи ФОП-ЕН+НДС), уплаченный в февр.2011 можно отнести на затраты в 1кв.2011?

    Спасибо за ответы!
    Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку

    139.1.6. суми податку на прибуток, а також податків, установлених пунктом 153.3 статті 153 та статтею 160 цього Кодексу; податку на додану вартість, включеного до ціни товару (роботи, послуги), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання, податків на доходи фізичних осіб, які відраховуються із сум виплат таких доходів згідно з розділом IV цього Кодексу.

  16. Вверх #15436
    Постоялец форума Аватар для Андрей_73
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    1,442
    Репутация
    623
    Цитата Сообщение от Lisa-Nusha Посмотреть сообщение
    Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку

    139.1.6. суми податку на прибуток, а також податків, установлених пунктом 153.3 статті 153 та статтею 160 цього Кодексу; податку на додану вартість, включеного до ціни товару (роботи, послуги), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання, податків на доходи фізичних осіб, які відраховуються із сум виплат таких доходів згідно з розділом IV цього Кодексу.
    Я спрашивал об уплаченном налоге НДС в бюджет, а не о НДС, как части стоимости товаров/услуг.

  17. Вверх #15437
    Посетитель Аватар для Lisa-Nusha
    Пол
    Женский
    Адрес
    Файна Юкрайна
    Сообщений
    378
    Репутация
    329
    Цитата Сообщение от Андрей_73 Посмотреть сообщение
    Я спрашивал об уплаченном налоге НДС в бюджет, а не о НДС, как части стоимости товаров/услуг.

    тогда надо почитать "РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ" .




    (А если бюджетное возмещение- включаем в доходы и платим налог на прибыль/налог на доходы? )

    НДС не включается ни в доходы, ни в расходы (у плательщиков)
    Последний раз редактировалось Lisa-Nusha; 28.04.2011 в 00:02.

  18. Вверх #15438
    Живёт на форуме Аватар для VELDZI
    Пол
    Женский
    Сообщений
    3,193
    Репутация
    631
    Цитата Сообщение от Андрей_73 Посмотреть сообщение
    ФОП-ОСН+НДС имеет ли право включать НДС (уплаченный им налог в бюджет) в валовые расходы?

    Если да, то как - например НДС за март уплачен в апреле (т.е. другом кв.), когда относить на расходы?

    И совсем острый вопрос - НДС за 4кв.2010 (будучи ФОП-ЕН+НДС), уплаченный в февр.2011 можно отнести на затраты в 1кв.2011?

    Спасибо за ответы!
    В валовый доход включается доход без НДС, поэтому сумма уплаченного НДС никуда не включается.

  19. Вверх #15439
    Наш ДОРОГОЙ Аудитор
    Аватар для audit_n
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    17,055
    Репутация
    19832
    Цитата Сообщение от Lisa-Nusha Посмотреть сообщение
    НДС не включается ни в доходы, ни в расходы (у плательщиков)
    Цитата Сообщение от VELDZI Посмотреть сообщение
    В валовый доход включается доход без НДС, поэтому сумма уплаченного НДС никуда не включается.
    тобто, я так розумію, що конкретних норм, які б забороняли Андрей_73, скориставшись 138.10.4, віднести ПДВ, про який він питає, на витрати, немає ?

  20. Вверх #15440
    Постоялец форума
    Пол
    Женский
    Адрес
    Тут и живу
    Возраст
    48
    Сообщений
    2,955
    Репутация
    922
    Что-то я тормозю...Начисление амортизации на вновь преобретенные основные фонды начиналось со следующего квартала после ввода или со следующего месяца (это до 01.04.)


Закрытая тема
Страница 772 из 1103 ПерваяПервая ... 272 672 722 762 770 771 772 773 774 782 822 872 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения