Привидение появилось http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18903.html ну и вопрос сдавать за январь или нет?
|
Привидение появилось http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18903.html ну и вопрос сдавать за январь или нет?
Последний раз редактировалось VELDZI; 15.02.2011 в 06:36.
Подскажите,я работаю в бюджетной организации,сколько с меня должны удерживать ПФ и ЕСВ без применения соц.льготы?
ПФ уже нет. Есть ЕСВ 3,6% от з/п. Затем минус льгота. Потом НДФЛ.
Подскажите пожалуйста , при открытии торговой точки не продовольственными товарами, нужен ли вид деятельности розничная торговля, в едином есть оптовая торговля и посредничество в опт.торговле. и правда ли что при открытии розн. торг. нужно иметь не меньше чем 2 наемных работника
а що таке "торгівельна точка"? магазин? тоді це - роздрібна торгівля. ні, не правда (з точки зору вимог законодавства).
за правові підстави для такої виплати, думаю, не так слід турбуватися як за те, яким пунктом податкового котексу підтвердити НЕутримання ПДФО![]()
а если приобреталась непродовольственные товары у юр лица по безналу и продавались конечному покупателю за нал, это нужно было совершать только с видом деятельности розн. торг. или достаточно опт торг и посредничество в опт торг., не будет ли теперь проблем и штрафов? Спасибо заранее
не нострадамус. може бути, а може й ні. але, якщо Ви читали цю тему, то помітили б, що до 01.01.2011 податківці хотіли, щоб усі види діяльності були вказані в Свідоцтві про сплату ЕП, якщо ні - робили донарахування та санкції... суди здебільшого були з цим незгодні та відміняли податкові повідомлення-рішення якщо за "невказаним" видом діяльності сума ЕП була не більше, ніж за вказаним. після 01.01.2011 ситуація може кардинально змінитися. не на користь платників, звісно.
Блин! Так теперь и розрахунку коригування надо присваивать номер согласно Реестру. А я такая умная, всех заставляю переделывать номера налоговых накладных, а у самой вся нумерация сбилась из-за этого розрахунка
подскажите плиз как мне исправить ситуацию,в декабре в декларации по НДС не того контрагента указали,названия одинаковые,и видимо автоматически занести все,теперь надо исправить одного контрагента на другого,нужно уточненку делать,а как заполнять и какие графы ставить?очень буду благодарна за ответ!
якщо при виправленні додатка 5 не змінюються показники відповідної звітної податкової декларації з ПДВ, то уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ заповнюється наступним чином: в розділі 1 "Сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (за кодами рядків декларації)" та в розділі 7 "Уточнена сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (з урахуванням виправлення помилки, за кодами рядків декларації)" проставляються суми відповідного звітного періоду, які були відображені в податковій декларації з ПДВ. Всі інші розділи не заповнюються.
уточнений додаток 5 заповнюється наступним чином: заповнюється рядок, в якому була допущена помилка, обсяг поставки та сума ПДВ проставляється зі знаком "-". В наступному рядку зазначаються виправлені показники (або індивідуального податкового номера, або періоду виписки податкової накладної), обсяг поставки та сума ПДВ проставляється зі знаком "+".
Товарищи знатоки, подскажите, пожалуйста...
Кто-то в 2011 сдавал уточненку по НДС за 2010 год? Голова кругом идет, по статье 50 НКУ вроде все осталось как раньше, только сумма штрафа 3% вместо 5%. А согл. статье 129.1.1 а) надо еще и пеню за каждый календарный день начислить....
Аж страшно на такой странице вопрос задавать
Это правда что СПД ФОП обязаны будут ежемесячно сдавать форму о налогах на доход ФЛ, типа 1Ф?
Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдёт обиженный! (С)
Социальные закладки