Ввел остатки в УТП (последний релиз) документами и ручными операциями по бух.учету (управленческий пока не нужен) в корреспонденции со счетом 00. По этому счету получились разные обороты по Дт и Кт и соответственно есть сальдо, которое светится в ОСВ. Как убрать это сальдо - проводку с пустым счетом сделать не могу? Или я ввел остатки не правильно? Но по основным счетам остатки совпадают с БУ 7.7, а некоторые забалансовые счета не переносил.
Социальные закладки